Faktúra č: F-oh-20230140


Predmet:Refakturácia nákladov na prevádzku spoločných priestorov za 4.Q.2023
Dohodnutá cena v EUR:620,85 bez DPH
Zmluva:
Objednávka:
Dátum doručenia faktúry:22.01.2024
Dodávateľ/Odberateľ:Centrum spoločných činností SAV
org. zložka
Adresa:Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
IČO:00398144